![]()
|
|||||
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ | |||||
"Искусство Ташлинского района Оренбургской области" | |||||
муниципальной программы «Развитие культуры Ташлинского района» на 2019-2024 годы | |||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации Ташлинского района | ||||
Участники подпрограммы | Отсутствуют | ||||
Цель подпрограммы | обеспечение равных прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала населения муниципального образования Ташлинский район | ||||
Задачи подпрограммы | создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения муниципального образования Ташлинский район | ||||
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетный творческий проект «Театр для всех»
| ||||
Показатели (индикаторы) подпрограммы | рост количества действующих клубных формирований (единиц); | ||||
количество направлений деятельности клубных формирований (единиц); | |||||
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей школьного возраста (%); | |||||
количество участников культурно-досуговых мероприятий (человек); | |||||
Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности (человек на 1000 жителей); | |||||
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%). | |||||
доля работников культурно-досуговых учреждений, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения от общего числа работников культурно-досуговых учреждений, имеющих право на получение указанной компенсации (%); | |||||
| количество выездных театрализованных постановок | ||||
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап | ||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 276470,9 тыс.руб(прогнозно) | ||||
в т.ч. на 2019 год- | 47016,0 | ||||
на 2020 год- | 48065,3 | ||||
на 2021 год- | 45347,4 | ||||
на 2022год- | 45347,4 | ||||
на 2023 год- | 45347,4 | ||||
на 2024год- | 45347,4 | ||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества действующих клубных формирований | ||||
сохранность количества направлений деятельности клубных формирований | |||||
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей школьного возраста | |||||
увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий | |||||
увеличение средней численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности (человек на 1000 жителей) | |||||
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года. | |||||
| увеличение количества выездных театрализованных постановок | ||||
Приложение № 5 | ||
к муниципальной программе «Развитие культуры Ташлинского района» на 2019-2024 годы | ||
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ | ||
"Обеспечение реализации программы" | ||
муниципальной программы «Развитие культуры Ташлинского района» на 2019-2024 годы. | ||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации Ташлинского района | |
Участники подпрограммы | Отсутствуют | |
Цель подпрограммы | создание организационных, информационных, нормативно-правовых, финансовых, кадровых, методических и иных условий для реализации программы | |
Задачи подпрограммы | создание условий для организации обеспечения жителей услугами учреждений культуры | |
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют | |
Показатели (индикаторы) подпрограммы | отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры (тыс.руб.); | |
отсутствие жалоб потребителей услуг на качество оказываемых услуг (жалоба). | ||
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап | |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 350,4 тыс. рублей (прогнозно) | |
в т.ч. на 2019 год- | 1030,9 | |
на 2020 год- | 1063,9 | |
на 2021 год- | 1063,9 | |
на 2022 год- | 1063,9 | |
на 2023 год- | 1063,9 | |
на 2024 год- | 1063,9 | |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры | |
отсутствие жалоб потребителей услуг на качество оказываемых услуг (жалоба). |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|